// کد مطلب: ۱۸۵۸۷۴

مجمع عمومی عادی سالانه پتروشیمی شازند برگزار شد/

تقسیم سود ۱۱۰ تومانی به ازای هر سهم/ رشد درآمد ۲۲ درصدی در سال افت تولید

تقسیم سود ۱۱۰ تومانی به ازای هر سهم/ رشد درآمد ۲۲ درصدی در سال افت تولید
لینک کوتاه کپی شد

مجمع عمومی عادی سالانه پتروشیمی شازند اراک با حضور ۸۴.۷ درصدی سهامداران برگزار شد و در پایان، تقسیم سود نقدی ۱۱۰۰ ریالی به ازای هر سهم به تصویب رسید.

به گزارش طلانیوز؛ مجمع عمومی عادی سالانه پتروشیمی شازند اراک با حضور ۸۴.۷ درصد سهامداران برگزار شد و در نهایت تقسیم ۱۱۰۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم به تصویب رسید.

همچنین اعلام شد سرمایه شرکت پس از دوازدهمین افزایش سرمایه از ۸۰۶ میلیارد تومان به یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که معادل رشد ۱۱۱ درصدی از محل سود انباشته است. مدیریت شرکت نیز از اجرای افزایش سرمایه جدید حداکثر طی سه ماه آینده خبر داد.

مدیرعامل شرکت در مجمع توضیح داد میزان تولید شرکت در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۹۵ تن رسید. تولید مجتمع بدون احتساب بنزین نسبت به سال قبل ۷ درصد کاهش داشت، اما با احتساب افت تولید بنزین ناشی از توقف ۶ ماهه صادرات به افغانستان، کاهش تولید کل مجتمع به ۱۲.۵ درصد رسید. انجام تعمیرات اساسی (اورهال) و توقف ۳۵ روزه تولید، توقف صادرات بنزین به افغانستان و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی از مهم‌ترین دلایل افت تولید عنوان شد.

در مجمع مطرح شد، درآمد عملیاتی شرکت با رشد ۲۲ درصدی به حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید و سود عملیاتی نیز از ۳ هزار میلیارد تومان عبور کرد و سود خالص به حدود ۳.۳ هزار میلیارد تومان رسید.

با این حال حاشیه سود عملیاتی تنها ۶.۳ درصد و حاشیه سود خالص ۷ درصد اعلام شد.

در ادامه عنوان شد؛ در حالی که درآمد ریالی رشد کرده، کاهش تولید نشان می‌دهد بخش مهمی از این افزایش ناشی از رشد نرخ فروش و تورم بوده است، نه توسعه ظرفیت یا افزایش مقدار فروش. از سوی دیگر حاشیه سود تک‌رقمی برای یک مجتمع بزرگ پتروشیمی، همچنان فاصله قابل توجهی با سودآوری مطلوب صنعت دارد.

در ساختار بهای تمام‌شده، مواد اولیه ۷۴ درصد، سربار ۲۴ درصد و دستمزد مستقیم ۲ درصد سهم دارند. در ترکیب مواد اولیه نیز نفتا با سهم ۶۸ درصدی مهم‌ترین خوراک مصرفی شرکت است و پس از آن رافینت، پنتان و پروپیلن قرار دارند.

بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان خوراک شرکت در سال ۱۴۰۴ شامل پالایشگاه اصفهان با سهم ۲۷ درصد، پالایشگاه امام خمینی شازند با سهم ۱۶ درصد و واردات از عراق با سهم ۱۲ درصد بودند.

همچنین متوسط نرخ خرید هر تن نفتا در سال ۱۴۰۴ به ۴۲ میلیون تومان رسید که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشت. متوسط نرخ گاز مصرفی نیز با رشد ۱۱۷ درصدی همراه بود.

در آخر، معاون مالی در کنار ارائه دستاوردها، از مهم‌ترین تهدیدهای پیش‌روی شرکت نیز پرده برداشت؛ از قیمت‌گذاری غیرقابل پیش‌بینی خوراک و سوخت گرفته تا تبعیض میان مجتمع‌های خوراک مایع و گازی، وابستگی بخشی از درآمدهای ارزی به بازار افغانستان، فرسودگی تجهیزات و بحران آب. این موارد نشان می‌دهد سودآوری پایدار شازند، بیش از هر زمان دیگری به اصلاح سیاست‌های کلان صنعت پتروشیمی وابسته است.

جمع‌بندی گزارش معاون مالی پتروشیمی شازند یک پیام روشن برای سهامداران داشت؛ سال 1404، سال رکورد تولید نبود، بلکه سال اثبات توان مدیریت مالی در حفظ سودآوری در دل بحران‌ها بود. اگر این روند با اصلاح سیاست‌های خوراک، توسعه پروژه‌های بهره‌وری و کاهش ریسک‌های بیرونی همراه شود، شازند می‌تواند در سال‌های آینده نه‌تنها جایگاه عملیاتی، بلکه جایگاه مالی خود را نیز در میان شرکت‌های برتر صنعت پتروشیمی بیش از پیش تثبیت کند.

 

 

تبلیغات متنی

ارسال دیدگاه